索 引 號: | 012989098/2022-106302 | 主題分類: | 國民經濟管理、國有資產監管 |
組配分類: | 整體運行情況 | 體裁分類: | 其他 |
發布機構: | 建鄴區國資辦 | 生成日期: | 2022-10-28 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 與審計局簽訂內審合作協議 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 內審合作 | |
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與審計局簽訂內審合作協議
?區國資辦與區審計局共同推動區屬國有企業內部審計工作高質量發展。一是部門聯動簽訂協議。國資與審計部門簽訂合作框架協議,建立會商制度,開展聯合調研,解決區屬國有企業內審工作中急重難點問題;加強項目融合,推進國家審計與內部審計業務協同開展,實施審計項目和審計組織方式的“兩統籌”;推動成果共享,實現信息共享、結果共用、重要事項共同實施、整改問責共同落實,形成監督合力有效格局。
?二是健全完善體制機制。指導區屬國有企業建立強化內部審計工作領導體制,推動成立審計委員會。健全區屬國有企業工作機構,充實內審人員。完善區屬國有企業內部審計制度,有效開展內部審計工作。建立區屬國有企業審計發現問題整改機制,將審計及整改情況作為考核、任免、獎懲干部和相關決策重要依據。
????三是強化內部審計能力。實施區屬國有企業內審業務能力提升計劃,組織開展內審工作負責人和業務骨干專題培訓,抽調骨干人員參與國家審計項目,深化“以審代培”指導形式;實施區屬國有企業內部審計示范點計劃,選擇1-2家內審工作成效突出的單位作為內部審計示范點,以先進典型激勵內審工作不斷向前發展。